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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 58 Data de lançamento: 04/01/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 7 VULCANIZAÇÕES PNEU 275/80R22.5 197,00 1.379,00
1.00 1 VULCANIZAÇÃO PNEU 1000/20 - SEC DE OBRAS 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2024 7 VULCANIZAÇÕES PNEU 275/80R22.5 1 VULCANIZAÇÃO PNEU 1000/20 - SEC DE OBRAS 1.524,00
08/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/6; 1.524,00
17/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 1.524,00
TOTAL 1.524,00 1.524,00 1.524,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.