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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5901 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: FGTS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 0,00 1.903,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 1.903,99
24/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 1.903,99
14/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5901/2024 FGTS - 3358 1.903,99
TOTAL 1.903,99 1.903,99 1.903,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.