Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5909 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE E DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
0,00 |
350,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
13º SALÁRIO FOLHA PAGAMENTO MES JULHO 2024 |
350,58 |
|
|
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2024 |
|
350,58 |
|
24/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vigilancia Sanitaria (204) |
|
|
26,29 |
31/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
324,29 |
TOTAL |
350,58 |
350,58 |
350,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS EXECUTIVO |
24/07/2024 |
26,29 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
26,29 |
|
|