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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5958 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CABO PP 3X6,0MM 22,55 451,00
12.00 Lâmpada vapor de sódio 150WX220W 25,25 303,00
12.00 Lâmpada vapor de sódio 70WX220V 21,80 261,60
20.00 Rele fotoeletrico iluminat Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO RURAL 44,30 886,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 CABO PP 3X6,0MM Lâmpada vapor de sódio 150WX220W Lâmpada vapor de sódio 70WX220V Rele fotoeletrico iluminat Finalidade: MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO RURAL 1.901,60
24/07/2024 Conforme DANFE Nº 0/55123; 1.901,60
12/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2024 RIGO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS - 6803 1.901,60
TOTAL 1.901,60 1.901,60 1.901,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.