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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5962 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: IPERGS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
IPE PATRONAL REF. FOLHAPATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 0,00 15,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 IPE PATRONAL REF. FOLHAPATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 15,84
24/07/2024 PATRONAL FÉRIAS MÊS 06/2024 15,84
06/08/2024 Pagamento de Empenho 5962/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15,84
TOTAL 15,84 15,84 15,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.