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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5968 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTEN. SEC DE AGRIICULTURA-DECORRENCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAO DE OBRA 220LC-9S - 4721 - 9.594,6H - EFETUADO ATENDIMENTO PARA VERIFICAR FALTA DE FORÇA NO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIDO SENSOR DA BOMBA HIDRAULICA, TAMBEM SUBSTITUIDO ANEIS DE VEDAÇÕA DOS BUJÕES DO CABEÇOTE DO MOTOR DE GIRO. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAO DE OBRA 220LC-9S - 4721 - 9.594,6H - EFETUADO ATENDIMENTO PARA VERIFICAR FALTA DE FORÇA NO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIDO SENSOR DA BOMBA HIDRAULICA, TAMBEM SUBSTITUIDO ANEIS DE 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAO DE OBRA 220LC-9S - 4721 - 9.594,6H - EFETUADO ATENDIMENTO PARA VERIFICAR FALTA DE FORÇA NO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIDO SENSOR DA BOMBA HIDRAULICA, TAMBEM SUBSTITUIDO ANEIS DE VEDAÇÕA DOS BUJÕES DO CABEÇOTE DO MOTOR DE GIRO. Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAO DE OBRA 220LC-9S - 4721 - 9.594,6H - EFETUADO ATENDIMENTO PARA VERIFICAR FALTA DE FORÇA NO EQUIPAMENTO, SUBSTITUIDO SENSOR DA BOMBA HIDRAULICA, TAMBEM SUBSTITUIDO ANEIS DE 1.500,00
29/07/2024 Conforme DANFE Nº 003/69447; 1.500,00
12/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2024 - REF. JULHO/2024 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - 2825 1.353,00
12/08/2024 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5968/2024 75,00
12/08/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5968/2024 72,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 29/07/2024 75,00 7244/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/07/2024 72,00 7244/2024 Lançada
TOTAL   147,00