Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5994 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
Função: |
Comunicações |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FATURAS DE ENERGIA - TORRES |
106,27 |
106,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
FATURAS DE ENERGIA - TORRES |
106,27 |
|
|
29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/80458066; 1/80458067; 1/80458067; |
|
106,27 |
|
30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
105,04 |
30/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5994/2024 |
|
|
1,23 |
TOTAL |
106,27 |
106,27 |
106,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/07/2024 |
1,23 |
7242/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
1,23 |
|
|