Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5997 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
04 PORTAS, 01 PRATELEIRA, 02 BALÇÕES PEQUENOS COM GAVETEIROS - PARA UBS |
3.770,00 |
3.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
04 PORTAS, 01 PRATELEIRA, 02 BALÇÕES PEQUENOS COM GAVETEIROS - PARA UBS |
3.770,00 |
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29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55871960; |
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3.770,00 |
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08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2024
ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 |
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3.770,00 |
TOTAL |
3.770,00 |
3.770,00 |
3.770,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.