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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6048 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA-papel higienico, vassouras, copos descartaveis, esponja,limpa vidros, lava roupa, odorizador, agua sanitaria, alvejante, pano de chão Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA-papel higienico, vassouras, copos descartaveis, esponja,limpa vidros, lava roupa, odorizador, agua sanitaria, alvejante, pano de chão. 1.216,62 1.216,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 MATERIAL DE LIMPEZA-papel higienico, vassouras, copos descartaveis, esponja,limpa vidros, lava roupa, odorizador, agua sanitaria, alvejante, pano de chão Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA-papel higienico, vassouras, copos descartaveis, esponja,limpa vidros, lava roupa, odorizador, agua sanitaria, alvejante, pano de chão. 1.216,62
31/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/28085; 1.216,62
12/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6048/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 1.216,62
TOTAL 1.216,62 1.216,62 1.216,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.