Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
Número do empenho: | 6049 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS- Açucar, oleo, cafe, pipoca, erva mate, cravo, canela, chás. Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS- Açucar, oleo, cafe, pipoca, erva mate, cravo, canela, chás. | 388,02 | 388,02 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/07/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS- Açucar, oleo, cafe, pipoca, erva mate, cravo, canela, chás. Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS- Açucar, oleo, cafe, pipoca, erva mate, cravo, canela, chás. | 388,02 | ||
31/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28086; | 388,02 | ||
09/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6049/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 388,02 | ||
TOTAL | 388,02 | 388,02 | 388,02 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |