Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TCA TRANSFORMACOES VEICULARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6092 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOTOEIRA PORTA AUTOMATICA DA VAN
Finalidade: BOTOEIRA PORTA AUTOMATICA DA VAN |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
BOTOEIRA PORTA AUTOMATICA DA VAN
Finalidade: BOTOEIRA PORTA AUTOMATICA DA VAN |
220,00 |
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01/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26953; |
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220,00 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6092/2024 - REF. AGOSTO/2024
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES - 2136 |
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217,36 |
12/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6092/2024 |
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2,64 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/08/2024 |
2,64 |
7464/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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2,64 |
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