Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6106 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARE. |
2.171,78 |
2.171,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
materias diversos
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARE. |
2.171,78 |
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01/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/6995; |
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2.171,78 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 |
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2.171,78 |
TOTAL |
2.171,78 |
2.171,78 |
2.171,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.