Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6148 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
PORTA DE MADEIRA.
Finalidade: PORTA DE MADEIRA PARA UBS. SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS PELA ENCHENTE DE 05/2024 |
575,00 |
4.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
PORTA DE MADEIRA.
Finalidade: PORTA DE MADEIRA PARA UBS. SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS PELA ENCHENTE DE 05/2024 |
4.600,00 |
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05/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56081554; |
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4.600,00 |
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08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6148/2024
LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 - 4022 |
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4.600,00 |
TOTAL |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.