Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6331 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS - REVISÃO COROLLA T-CROSS
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS - REVISÃO COROLLA T-CROSS PLACA:JBF-2D37 |
1.054,60 |
1.054,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
PEÇAS DIVERSAS - REVISÃO COROLLA T-CROSS
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS - REVISÃO COROLLA T-CROSS PLACA:JBF-2D37 |
1.054,60 |
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16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/2758; |
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1.054,60 |
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21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2024
INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA - 1628 |
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1.054,60 |
TOTAL |
1.054,60 |
1.054,60 |
1.054,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.