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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6333 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 material eletrico- Conector, plug, tomada, rele, disjuntor, interuptor, modulo, chave de partida e fita isolante. Finalidade: material eletrico- Conector, plug, tomada, rele, disjuntor, interuptor, modulo, chave de partida e fita isolante. 1.822,20 1.822,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 material eletrico- Conector, plug, tomada, rele, disjuntor, interuptor, modulo, chave de partida e fita isolante. Finalidade: material eletrico- Conector, plug, tomada, rele, disjuntor, interuptor, modulo, chave de partida e fita isolante. 1.822,20
19/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56327788; 1.822,20
21/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2024 Rubia Paula Favreto - 7138 1.822,20
TOTAL 1.822,20 1.822,20 1.822,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.