Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO |
Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
Função: | Energia | ||||
Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | material eletrico- Conector, plug, tomada, rele, disjuntor, interuptor, modulo, chave de partida e fita isolante. Finalidade: material eletrico- Conector, plug, tomada, rele, disjuntor, interuptor, modulo, chave de partida e fita isolante. | 1.822,20 | 1.822,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/08/2024 | material eletrico- Conector, plug, tomada, rele, disjuntor, interuptor, modulo, chave de partida e fita isolante. Finalidade: material eletrico- Conector, plug, tomada, rele, disjuntor, interuptor, modulo, chave de partida e fita isolante. | 1.822,20 | ||
19/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56327788; | 1.822,20 | ||
21/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2024 Rubia Paula Favreto - 7138 | 1.822,20 | ||
TOTAL | 1.822,20 | 1.822,20 | 1.822,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |