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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6334 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: TROCA CONDENSADOR, TROCA FILTRO SECADOR, TROCA PRESSOSTATO, CONS. VAZAMENTO MANGUEIRA, CARGA DE GÁS (CARREGADEIRA POWWER 1.902,50 1.902,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: TROCA CONDENSADOR, TROCA FILTRO SECADOR, TROCA PRESSOSTATO, CONS. VAZAMENTO MANGUEIRA, CARGA DE GÁS (CARREGADEIRA POWWER 1.902,50
20/08/2024 Conforme DANFE Nº 000/4545; 1.671,50
20/08/2024 EMPENHADO A MAIOR -231,00
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2024 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 1.671,50
TOTAL 1.671,50 1.671,50 1.671,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.