Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6334 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: TROCA CONDENSADOR, TROCA FILTRO SECADOR, TROCA PRESSOSTATO, CONS. VAZAMENTO MANGUEIRA, CARGA DE GÁS (CARREGADEIRA POWWER |
1.902,50 |
1.902,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: TROCA CONDENSADOR, TROCA FILTRO SECADOR, TROCA PRESSOSTATO, CONS. VAZAMENTO MANGUEIRA, CARGA DE GÁS (CARREGADEIRA POWWER |
1.902,50 |
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20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/4545; |
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1.671,50 |
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20/08/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-231,00 |
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26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2024
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 |
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1.671,50 |
TOTAL |
1.671,50 |
1.671,50 |
1.671,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.