Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6408 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
Finalidade: Fitas de cetim, zíper, tecidos diversos, cordão, cola branca, tintas de tecido, entre outros. |
461,78 |
461,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO
Finalidade: Fitas de cetim, zíper, tecidos diversos, cordão, cola branca, tintas de tecido, entre outros. |
461,78 |
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21/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/523; |
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461,78 |
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26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2024
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME - 6713 |
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461,78 |
TOTAL |
461,78 |
461,78 |
461,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/08/2024 |
5,54 |
8247/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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5,54 |
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