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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6433 Data de lançamento: 22/08/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CATETER INTRAVENOSO 139,50 139,50
3.00 FIO NYLON Finalidade: MATERIAIS UBS CATETER INTRAVENOSO, FIO NYLON 79,39 238,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2024 CATETER INTRAVENOSO FIO NYLON Finalidade: MATERIAIS UBS CATETER INTRAVENOSO, FIO NYLON 377,67
22/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/15142; 377,67
16/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2024 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 377,67
TOTAL 377,67 377,67 377,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.