Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6675 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024 |
0,00 |
2.804,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024 |
2.804,76 |
|
|
23/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2024 |
|
2.804,76 |
|
23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
|
|
70,11 |
23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
|
|
473,25 |
30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6675/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.261,40 |
TOTAL |
2.804,76 |
2.804,76 |
2.804,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS EXECUTIVO |
23/08/2024 |
70,11 |
|
Lançada |
INSS EXECUTIVO |
23/08/2024 |
473,25 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
543,36 |
|
|