Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6746 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3512.80 |
ÓLEO DIESEL S10 |
6,11 |
21.463,20 |
95.96 |
GASOLINA COMUM |
6,10 |
585,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
ÓLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM |
22.048,56 |
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26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/671; |
|
22.048,56 |
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06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6746/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.995,64 |
06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6746/2024 |
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52,92 |
TOTAL |
22.048,56 |
22.048,56 |
22.048,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/08/2024 |
52,92 |
8502/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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52,92 |
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