Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUCIMAR DE VALLE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Auxilio |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: AUXILIO DE 40% PARA PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
115,93 |
115,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL.
Finalidade: AUXILIO DE 40% PARA PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
115,93 |
|
|
27/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11/64291; |
|
115,93 |
|
05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2024
Lucimar de Valle - 806 |
|
|
115,93 |
TOTAL |
115,93 |
115,93 |
115,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.