Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6785 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA |
486,88 |
486,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA |
486,88 |
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29/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 28505468; 28519624; 285114692; 28348213; 28519667; 28519668; 28432095; 28513785; |
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486,88 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2024 - REF. AGOSTO/2024
OI SA - 2769 |
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463,52 |
24/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6785/2024 |
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23,36 |
TOTAL |
486,88 |
486,88 |
486,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/08/2024 |
23,36 |
8542/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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23,36 |
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