Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6795 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGEM DOS CARROS SPIN PLACA IZG 2I39, CRETA JCS2E46, AMBULÂNCIA JCP 6G04. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
LAVAGEM
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGEM DOS CARROS SPIN PLACA IZG 2I39, CRETA JCS2E46, AMBULÂNCIA JCP 6G04. |
140,00 |
|
|
29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56501735; 890/56501803; 890/56501810; |
|
140,00 |
|
11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
|
|
140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.