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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6799 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CATETER INTRAVENOSO - N22 COM 100 126,00 126,00
3.00 DERMAFREEZE CRIOTERAPIA 743,69 2.231,07
2.00 FIO NYLON - FIO NYLON 3-0 AG 30 MM 3/8 C 24 Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO PARA A UBS 73,60 147,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 CATETER INTRAVENOSO - N22 COM 100 DERMAFREEZE CRIOTERAPIA FIO NYLON - FIO NYLON 3-0 AG 30 MM 3/8 C 24 Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO PARA A UBS 2.504,27
29/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/15203; 2.504,27
11/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2024 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 2.504,27
TOTAL 2.504,27 2.504,27 2.504,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.