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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL NUMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6827 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
464.00 grama diversas - grama diversas Finalidade: Grama sempre verde para praças 16,77 7.781,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 grama diversas - grama diversas Finalidade: Grama sempre verde para praças 7.781,00
30/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56521885; 7.781,00
09/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2024 JOEL NUMES LTDA - 6806 7.781,00
TOTAL 7.781,00 7.781,00 7.781,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.