Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6843 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM PARA PACIENTE INTERNADOS NON SUS |
2.365,00 |
2.365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM PARA PACIENTE INTERNADOS NON SUS |
2.365,00 |
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30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/105181; |
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2.365,00 |
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11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6843/2024 - REF. AGOSTO/2024
CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA - 2080 |
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2.336,62 |
11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6843/2024 |
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28,38 |
TOTAL |
2.365,00 |
2.365,00 |
2.365,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/08/2024 |
28,38 |
8728/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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28,38 |
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