Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
Número do empenho: | 6867 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS- erva mate, cafe, coador, canela, biscoito, oleo, açucar. - GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS- erva mate, cafe, coador, canela, biscoito, oleo, açucar. | 779,48 | 779,48 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/09/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS- erva mate, cafe, coador, canela, biscoito, oleo, açucar. - GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: GENEROS ALIMENTICIOS- erva mate, cafe, coador, canela, biscoito, oleo, açucar. | 779,48 | ||
02/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28632; | 779,48 | ||
05/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6867/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 779,48 | ||
TOTAL | 779,48 | 779,48 | 779,48 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |