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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6912 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 95,00 95,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 213,00 213,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 148,00 148,00
13.00 ÓLEO LUBBRIFICANTE 28,00 364,00
1.00 CAIXA SATELITE 4.800,00 4.800,00
1.00 RETENTOR MICROONIBUS 58,00 58,00
1.00 ROLAMENTO PINHÃO 397,00 397,00
1.00 ROLAMENTO 286,00 286,00
2.00 ROLAMENTO LATERAL 151,00 302,00
2.00 SEMI EIXO 1.020,00 2.040,00
1.00 COROA PINHÃO 2.870,00 2.870,00
2.00 ARRUELA 25,00 50,00
4.50 OLEO 90 GL5 35,00 157,50
1.00 SILICONE ALTA TEMPERATURA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IZD8A56. 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL ÓLEO LUBBRIFICANTE CAIXA SATELITE RETENTOR MICROONIBUS ROLAMENTO PINHÃO ROLAMENTO ROLAMENTO LATERAL SEMI EIXO COROA PINHÃO ARRUELA OLEO 90 GL5 SILICONE ALTA TEMPERATURA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA IZD8A56. 11.829,50
03/09/2024 Conforme DANFE Nº 890/56571349; 11.829,50
10/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2024 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 11.829,50
TOTAL 11.829,50 11.829,50 11.829,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.