Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO LUIS RACOSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6924 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024 |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA
Finalidade: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA |
5.300,00 |
5.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2024 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA
Finalidade: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PINTURA |
5.300,00 |
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03/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; |
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5.300,00 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6924/2024
MARCELO LUIS RACOSKI - 1472 |
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5.300,00 |
TOTAL |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.