O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA DOROCHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6927 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESES DENTARIAS 1.750,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 SERVIÇO EM PROTESE DENTÁRIA Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESES DENTARIAS 1.750,00
03/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/187; 1.750,00
16/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2024 VANESSA DOROCHE - 6562 1.750,00
16/09/2024 ERRO -1.750,00
23/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2024 VANESSA DOROCHE - 6562 1.750,00
26/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2024 VANESSA DOROCHE - 6562 1.750,00
26/09/2024 extorno ted -1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.