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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6949 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024-PORTARIA SES 449/2024
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOCHO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO Finalidade: COMPRA DE MOCHO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 792,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 MOCHO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO Finalidade: COMPRA DE MOCHO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 792,00
04/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/15317; 792,00
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6949/2024 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 792,00
TOTAL 792,00 792,00 792,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.