Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7005 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
3.350,00 |
3.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
3.350,00 |
|
|
06/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56645388; |
|
3.350,00 |
|
06/09/2024 |
C |
|
-3.350,00 |
|
06/09/2024 |
ESTORNADO PARA SER EMPENAHDO EM DOTAÇÃO VINCULADA |
-3.350,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.