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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 702 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 0,00 1.043,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO DE 2024 1.043,80
25/01/2024 folha pgto 01/2024 1.043,80
31/01/2024 Pagamento de Empenho 702/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.043,80
TOTAL 1.043,80 1.043,80 1.043,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.