Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7078 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos-Papel A4, toner hp 26x, 85A,36A,83A, Ricoh 3510
Finalidade: Material para expediente |
3.160,00 |
3.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
materias diversos-Papel A4, toner hp 26x, 85A,36A,83A, Ricoh 3510
Finalidade: Material para expediente |
3.160,00 |
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11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56732172; |
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3.160,00 |
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12/09/2024 |
ESTORNADO PARA EMPENHAR COM OUTRA DOTAÇÃO |
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-3.160,00 |
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12/09/2024 |
ESTORNADO PARA EMPENHAR COM OUTRA DOTAÇÃO |
-3.160,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.