Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7085 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 17.5 X 25 COMUM
Finalidade: PNEU 17.5 X 25 COMUM |
3.150,00 |
12.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
PNEU 17.5 X 25 COMUM
Finalidade: PNEU 17.5 X 25 COMUM |
12.600,00 |
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16/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/169745; |
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12.600,00 |
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17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2024 - REF. SETEMBRO/2024
F. VACHILESKI & CIA LTDA - 7124 |
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12.448,80 |
17/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7085/2024 |
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151,20 |
TOTAL |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/09/2024 |
151,20 |
9045/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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151,20 |
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