Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGOSTINHO MOCELLIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7087 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL/FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
BOLACHA CASEIRA |
26,00 |
468,00 |
14.00 |
CUCA CASEIRA |
16,00 |
224,00 |
210.00 |
MINI PIZZA |
2,50 |
525,00 |
14.00 |
PÃO FATIADO |
15,00 |
210,00 |
14.00 |
PÃO FATIADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ |
17,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
BOLACHA CASEIRA CUCA CASEIRA MINI PIZZA PÃO FATIADO PÃO FATIADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ |
1.665,00 |
|
|
12/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº P/933452; |
|
1.665,00 |
|
23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.640,03 |
23/09/2024 |
Cfe. FUNRURAL, retido no Pagamento do Empenho 7087/2024 |
|
|
24,97 |
TOTAL |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FUNRURAL |
23/09/2024 |
24,97 |
9350/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
24,97 |
|
|