Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
04/01/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: MATERIAL, FIO, LAMPADA, LENTE, TERMINAL PARA CAMINHÃO PLACA IQE 3118 |
186,92 |
186,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2024 |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Finalidade: MATERIAL, FIO, LAMPADA, LENTE, TERMINAL PARA CAMINHÃO PLACA IQE 3118 |
186,92 |
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17/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/27439; |
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186,92 |
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23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2024
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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186,92 |
TOTAL |
186,92 |
186,92 |
186,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.