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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7157 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 48 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80 R22.5 532,00 10.640,00
2.00 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 7.50X16 359,00 718,00
3.00 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 225/75 X 16 548,00 1.644,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80 R22.5 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 7.50X16 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 225/75 X 16 13.002,00
18/09/2024 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 275/80 R22.5 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 7.50X16 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 225/75 X 16 2.362,00
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7157/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 2.362,00
04/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/958; 5.320,00
07/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7157/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 5.320,00
18/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/993; 532,00
TOTAL 13.002,00 8.214,00 7.682,00
SALDO A PAGAR 5.320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.