Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CASSIANO GARCIAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO EM COMBUSTIVEL
Finalidade: RESSARCIMENTO EM COMBUSTÍVEL, PLACA IZG2I39 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
RESSARCIMENTO EM COMBUSTIVEL
Finalidade: RESSARCIMENTO EM COMBUSTÍVEL, PLACA IZG2I39 |
50,00 |
|
|
18/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/376224; |
|
50,00 |
|
23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2024
Cassiano Garcias - 4996 |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.