Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ E |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7259 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
LÂMPADA 85 W CLARA E 27 |
64,00 |
384,00 |
6.00 |
SOQUETE PORCELANA
Finalidade: Material para iluminação publica |
4,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
LÂMPADA 85 W CLARA E 27 SOQUETE PORCELANA
Finalidade: Material para iluminação publica |
408,00 |
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23/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/848; |
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408,00 |
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03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7259/2024
LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ ELETRICIDADE - 6659 |
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408,00 |
TOTAL |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.