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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GF MIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7261 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE DAM 65146 1.571,88 1.571,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE DAM 65146 1.571,88
23/09/2024 DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE DAM 65146 1.571,88
30/09/2024 EMPENHADO APARA CREDOR INDEVIDO -1.571,88
30/09/2024 EMPENHADO PARA CREDOR INDEVIDO -1.571,88
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.