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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7379 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024 0,00 2.461,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024 2.461,67
24/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 2.461,67
08/10/2024 Pagamento de Empenho 7379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.461,67
TOTAL 2.461,67 2.461,67 2.461,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.