Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7499 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
0,00 |
3.505,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024 |
3.505,75 |
|
|
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
09/2024 |
|
3.505,75 |
|
24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
|
|
59,70 |
24/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
|
|
370,39 |
30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 7499/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.075,66 |
TOTAL |
3.505,75 |
3.505,75 |
3.505,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/09/2024 |
59,70 |
|
Lançada |
INSS EXECUTIVO |
24/09/2024 |
370,39 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
430,09 |
|
|