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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7515 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CUSTEIO DAS EQUIPES DE SAÚDE MENTAl
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024 0,00 10.409,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES FOLHA PAGTO MES DE SETEMBRO DE 2024 10.409,27
24/09/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 10.409,27
24/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 817,81
24/09/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 1.038,81
TOTAL 10.409,27 10.409,27 1.856,62
SALDO A PAGAR 8.552,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 24/09/2024 817,81 Lançada
INSS EXECUTIVO 24/09/2024 1.038,81 Lançada
TOTAL   1.856,62