Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7564 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO
(SUELEN R. PUTTON) |
936,56 |
936,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO
(SUELEN R. PUTTON) |
936,56 |
|
|
26/09/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO
(SUELEN R. PUTTON)
|
|
936,56 |
|
03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7564/2024
CENTRO DE INTEG. EMP. ESC. RIO GRANDE SUL- CIEERS - 3113 |
|
|
936,56 |
TOTAL |
936,56 |
936,56 |
936,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.