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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7609 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 MANGUEIRA TPU 4,27 42,69
10.00 MANGUEIRA TPU 10mmx1,50mm 5,81 58,12
10.00 MANGUEIRA TPU 12mm x 2,00mm 9,02 90,21
10.00 CONEXÃO TPU UNIÃOb10mm 3,80 37,97
10.00 CONEXÃO TPU UNIÃO 8mm 3,48 34,76
10.00 CONEXÃO TPU UNIÃO 12mm 4,51 45,11
30.00 CABO DE AÇO 3,2 MM 3,22 96,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 MANGUEIRA TPU MANGUEIRA TPU 10mmx1,50mm MANGUEIRA TPU 12mm x 2,00mm CONEXÃO TPU UNIÃOb10mm CONEXÃO TPU UNIÃO 8mm CONEXÃO TPU UNIÃO 12mm CABO DE AÇO 3,2 MM 405,59
TOTAL 405,59 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 405,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.