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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7628 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos Finalidade: CAIXA DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSONL6191. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 materias diversos Finalidade: CAIXA DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSONL6191. 160,00
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 0/4748; 160,00
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7628/2024 MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO - 1936 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.