Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ E |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7671 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
POSTE P/ LUMINARIA |
570,00 |
1.140,00 |
7.00 |
MATERIAL ELETRICO-GLOBO LEITOSO
Finalidade: Material para manutenção de iluminação publica em praças |
68,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
POSTE P/ LUMINARIA MATERIAL ELETRICO-GLOBO LEITOSO
Finalidade: Material para manutenção de iluminação publica em praças |
1.616,00 |
|
|
02/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/853; |
|
1.616,00 |
|
07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7671/2024
LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ ELETRICIDADE - 6659 |
|
|
1.616,00 |
07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7671/2024
LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - DEZ ELETRICIDADE - 6659 |
|
|
1.616,00 |
07/10/2024 |
conta errada |
|
|
-1.616,00 |
TOTAL |
1.616,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.