Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7682 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: RESCISÃO CONTRATUAL LAUDIR MOMOLI |
0,00 |
2.408,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: RESCISÃO CONTRATUAL LAUDIR MOMOLI |
2.408,85 |
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01/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO LAUDIR MOMOLI
10/2024 |
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2.408,85 |
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07/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7682/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.408,85 |
TOTAL |
2.408,85 |
2.408,85 |
2.408,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.