Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7696 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
ÁCIDO FOSFÓRICO |
3,06 |
55,08 |
4.00 |
AGUA DESTILADA |
9,85 |
39,40 |
1.00 |
AGULHA GENGIVAL CURTA |
20,60 |
20,60 |
1.00 |
AGULHA GENGIVAL 27 GR LONGA |
22,50 |
22,50 |
10.00 |
ÁLCOOL 70% 1 LT |
4,80 |
48,00 |
3.00 |
ALGINATO |
88,37 |
265,11 |
30.00 |
ALGODÃO EM ROLETES |
2,21 |
66,30 |
4.00 |
ANESTESICO ARTICAINA EM TUBETE DE CRISTAL |
265,00 |
1.060,00 |
15.00 |
BICARBONATO DE SODIO PÓ |
2,55 |
38,25 |
10.00 |
CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS |
8,27 |
82,70 |
1.00 |
CURETA - 11-12 |
8,81 |
8,81 |
1.00 |
CURETA - 13-14 |
8,84 |
8,84 |
200.00 |
ESCOVA DENTAL ADULTO |
0,63 |
126,00 |
5.00 |
TIRA DE POLIESTER |
1,13 |
5,65 |
3.00 |
GESSO PEDRA |
16,08 |
48,24 |
300.00 |
KIT DE HIGIENE BUCAL COM ESCOVA , FIO E CREME DENT |
6,55 |
1.965,00 |
10.00 |
TIRA DE LIXA DE METAL |
5,67 |
56,70 |
10.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO - P |
24,90 |
249,00 |
24.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO - PP |
24,90 |
597,60 |
6.00 |
BROCA DIAMANTADA 1011 |
2,39 |
14,34 |
6.00 |
BROCA DIAMANTADA 1012 |
2,31 |
13,86 |
8.00 |
BROCA DIAMANTADA 1014 |
2,39 |
19,12 |
8.00 |
BROCA DIAMANTADA 1016 |
2,38 |
19,04 |
8.00 |
BROCA DIAMANTADA 3118 |
2,39 |
19,12 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 3118F |
2,34 |
23,40 |
8.00 |
BROCA DIAMANTADA 3168F |
2,47 |
19,76 |
10.00 |
BROCA DIAMANTADA 3195F |
2,47 |
24,70 |
15.00 |
SUGADOR DESCARTAVEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SETOR DE ODONTOLOGIA |
7,69 |
115,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
ÁCIDO FOSFÓRICO AGUA DESTILADA AGULHA GENGIVAL CURTA AGULHA GENGIVAL 27 GR LONGA ÁLCOOL 70% 1 LT ALGINATO ALGODÃO EM ROLETES ANESTESICO ARTICAINA EM TUBETE DE CRISTAL BICARBONATO DE SODIO PÓ CUNHA ANATÔMICA SORTIDAS CURETA - 11-12 CURETA - 13-14 ESCOVA DENTAL ADULTO TIRA DE POLIESTER GESSO PEDRA KIT DE HIGIENE BUCAL COM ESCOVA , FIO E CREME DENT TIRA DE LIXA DE METAL LUVAS DE PROCEDIMENTO - P LUVAS DE PROCEDIMENTO - PP BROCA DIAMANTADA 1011 BROCA DIAMANTADA 1012 BROCA DIAMANTADA 1014 BROCA DIAMANTADA 1016 BROCA DIAMANTADA 3118 BROCA DIAMANTADA 3118F BROCA DIAMANTADA 3168F BROCA DIAMANTADA 3195F SUGADOR DESCARTAVEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SETOR DE ODONTOLOGIA |
5.032,47 |
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10/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/39858; 1/39858; 1/39854; 1/39853; 1/39863; 1/39864; 1/39860; 1/39859; |
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5.032,47 |
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22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7696/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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5.032,47 |
TOTAL |
5.032,47 |
5.032,47 |
5.032,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.